2013 年12 月27 日,由股份公司工業設備部副部長孟祥紅帶領的股份公司內控評價檢查五組一行3 人蒞臨集團公司,對公司2013 年度內控評價工作進行檢查指導。集團公司總會計師潘志軍陪同。
在公司二樓會議室召開的匯報會上,公司審計部有關人員從內控體系建設總體情況、內控評價工作開展情況、內控評價缺陷認定情況、下一步工作安排、存在問題及改進措施等五個方面,詳細匯報了公司2013 年內控評價工作。
聽取匯報后,檢查組針對公司內控評價工作的組織實施情況、內控評價的內容、缺陷認定的程序、檢查評價記錄、評價工作底稿的形成及保存情況逐一進行了檢查,并對2012年的缺陷整改落實情況進行了核查。檢查結束后,孟祥紅對公司近三年的內控評價工作給予充分肯定,并提出了改進意見和建議,為開展后續工作明確了方向和任務。
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